Затверджено
Наказ Фінансового відділу
04.02.2016 № 3
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. 7500000 Фінансовий відділ Богунської районної ради у м.Житомирі
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансовий відділ Богунської районної ради у м.Житомирі
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
Республіки Крим та обласного значення
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 642,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 642,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Закон України “ Про державний бюджет України на 2016 рік”
- Нормативно-правові акти:
- Укази і розпорядження Президента України,
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
- Накази Державної казначейської служби України,
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Богунської районної ради.
- Та інші нормативно-правові документи.
6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Фінансового відділу Богунської районної ради.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
1. |
7510180 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
7510180 |
0111 |
010116 |
642,8 |
- |
642,8 |
2110 |
|
|
Оплата праці |
450,0 |
- |
450,0 |
2120 |
|
|
Нарахування на оплату праці |
163,4 |
- |
163,4 |
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
14,3 |
- |
14,3 |
2240 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
12,3 |
- |
12,3 |
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
2,8 |
- |
2,8 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7510180 |
|
|
|
|
1 |
|
Показники затрат: |
|
|
|
|
|
видатки на утримання |
тис.грн. |
Рішення сесії районної ради |
642,8 |
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення сесії районної ради, штатні розписи |
6 |
2 |
|
Показники продукту: |
|
|
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Книга реєстрації |
190 |
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів
|
од. |
Книга реєстрації |
- |
|
|
кількість прийнятих рішень сесії |
од. |
Реєстр рішень сесії |
10 |
|
|
кількість прийнятих рішень виконкому
|
од. |
Реєстр рішень виконкому |
18 |
|
|
кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов’язань та платіжних доручень |
од. |
Книга реєстрації |
760 |
3 |
|
Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації |
32
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
|
од. |
Книга реєстрації |
- |
|
|
кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника |
од. |
Реєстр рішень сесії |
2 |
|
|
кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника |
од. |
Реєстр рішень виконкому |
3 |
|
|
кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов’язань та платіжних доручень на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації |
127
|
|
|
видатки на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
|
107,1 |
4 |
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості |
% |
Х |
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ С. П. Каганович
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ Т. В. Шатило
(підпис) (ініціали та прізвище)